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中國醫院協(xié)會(huì )內部審計專(zhuān)業(yè)委員會(huì ) 高峰論壇暨培訓班成功舉辦

            2018年12月5日至7日,中國醫院協(xié)會(huì )內部審計專(zhuān)業(yè)委員會(huì )第二期“新時(shí)期、新審計、新思維”高峰論壇暨內審培訓班在北京成功舉辦。中國醫院協(xié)會(huì )內審專(zhuān)委會(huì )主任董立友出席會(huì )議并講話(huà),北京市醫院管理局鄧盼處長(cháng),內審專(zhuān)委會(huì )副主任、委員以及來(lái)自全國各地衛健委系統總會(huì )計師,審計、財務(wù)負責人等120余名同志參加了會(huì )議,內審專(zhuān)委副主任黃發(fā)強、朱素云主持會(huì )議。
     

            中國醫院協(xié)會(huì )內審專(zhuān)委會(huì )主任董立友在講話(huà)中指出,政府會(huì )計制度改革是我們當前當務(wù)之急的大事要事。我們辦會(huì )的宗旨就是宣傳貫徹落實(shí)黨和國家的方針政策,開(kāi)展行業(yè)內部審計理論和實(shí)務(wù)研究,組織內審業(yè)務(wù)培訓和經(jīng)驗交流,提供審計評價(jià)和管理咨詢(xún)等。服務(wù)于衛生健康行業(yè)內部審計機構和內審人員,搭建會(huì )員之間相互學(xué)習交流平臺,積極探索內部審計新技術(shù)、新方法,加強職業(yè)引領(lǐng),推動(dòng)新時(shí)期衛生健康行業(yè)內部審計工作整體水平的不斷提升。新常態(tài)、新要求、新任務(wù),需要我們內部審計人員增強新本領(lǐng)、掌握新知識、迎接新挑戰,我們要為實(shí)現健康中國戰略,做好新時(shí)代審計工作而不懈努力。
            在這次會(huì )上,國家衛生健康委財務(wù)司調研員王金玲在《醫療衛生機構執行政府會(huì )計制度》的講座中指出,要充分認識政府會(huì )計制度改革的重要意義,新政府會(huì )計制度體系的構建,是促進(jìn)國家治理體系和治理能力現代化的必然要求,是規范政府單位會(huì )計核算,提高政府會(huì )計信息質(zhì)量的迫切需要,是準確反映政府運行成本,全面實(shí)施績(jì)效管理的重要基礎;要深入理解政府會(huì )計制度改革的變化與創(chuàng )新,掌握改革的目標任務(wù)、路線(xiàn)圖和時(shí)間表;要全面把握醫療衛生機構執行政府會(huì )計制度的內容與行業(yè)特點(diǎn),制定好行業(yè)補充規定和銜接規定;要切實(shí)推進(jìn)衛生健康行業(yè)貫徹落實(shí)政府會(huì )計制度的要求,確保各項工作落到實(shí)處。
            中國內部審計協(xié)會(huì )會(huì )長(cháng)鮑國明在《審計署關(guān)于內部審計工作的規定解讀》的講座中指出,《規定》的出臺,預示著(zhù)我國內部審計制度的建立完善和我國內部審計工作的整體發(fā)展進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展階段,《規定》明確了內部審計定義的一致性,強調了內部審計制度的建立、組織方式和組織地位,強調了內部審計獨立性和權威性,拓展了內部審計的職責,明確了內部審計權限,強調了內部審計結果的運用,明確了審計問(wèn)題整改的責任人,強調了內部監督資源的整合,明確了對內部審計業(yè)務(wù)指導監督的職責,還明確了對內部審計人員的責任追究。希望新時(shí)代內部審計要有新作為。
     
            中國醫學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫院總會(huì )計師向炎珍在《政府會(huì )計制度-行政事業(yè)單位會(huì )計科目新制度與原制度銜接》的講座中,介紹了《政府會(huì )計制度》與《醫院會(huì )計制度》銜接,并就新舊會(huì )計制度銜接的時(shí)間、內容步驟和調整會(huì )計信息,做好資產(chǎn)負債的全面清查,按新制度要求編制原賬部分科目余額表,按新制度要求構建2019年新賬套,登記新賬財務(wù)(預算)會(huì )計科目余額,編制新賬各會(huì )計科目的科目余額表并試算平衡,編制新制度2019年1月1日資產(chǎn)負債表等工作做了詳細說(shuō)明。

            北京金馬威工程咨詢(xún)有限公司董事長(cháng)周和生在《互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代建設工程全生命期項目管理與審計信息化》的講座中,主要解讀了國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)建筑持續健康發(fā)展的意見(jiàn)》(國辦發(fā)〈2017〉19號)和中辦、國辦印發(fā)的《關(guān)于實(shí)行審計全覆蓋的實(shí)施意見(jiàn)》,提出了對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源實(shí)行審計全覆蓋,創(chuàng )新審計技術(shù)方法,構建大數據審計工作模式,提高審計能力、質(zhì)量和效率,擴大審計監督的廣度和深度。并就開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)+建設工程全生命期項目管理與審計信息化工作作了介紹。
            南京審計大學(xué)教授陳艷嬌在《內控視角下的內審反舞弊技術(shù)》的講座中,介紹了國家有關(guān)法規和近年來(lái)審計署對反腐反舞弊的要求,并結合有關(guān)案例,講述了內審開(kāi)展舞弊審計對降低組織風(fēng)險、保護利益相關(guān)者、營(yíng)造反腐文化氛圍、防止國有資產(chǎn)流失、減少內部欺詐、加強風(fēng)險管控、促進(jìn)組織目標實(shí)現、滿(mǎn)足外部監管要求和提升治理水平的意義,介紹了內審反舞弊的有關(guān)技術(shù)與方法。
            中國疾控預防控制中心處長(cháng)袁靈華在《委管預算單位近兩年審計發(fā)現的主要問(wèn)題解析》的講座中,聯(lián)系近幾年組織會(huì )計事務(wù)所對委管醫院和多家非醫療事業(yè)單位開(kāi)展年度預算執行和其他財務(wù)收支審計的情況,指出并分析了在預算管理,資產(chǎn)管理,政府采購,三公經(jīng)費、會(huì )議、培訓,基本建設項目管理,科教經(jīng)費管理,內部控制,財務(wù)與會(huì )計管理以及其他方面存在的問(wèn)題,希望大家在今后的工作中注意關(guān)注并解決好相關(guān)問(wèn)題。

     

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